财务报销流程制度是指将领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销的管理制度模板。财务报销流程制度能够加强公司内部管理,规范财务报销行为。财务报销流程制度免费版由华军软件宝库为您提供下载,源文件为doc格式,用户可以自行编辑修改内容。
财务报销流程制度基本要求
(1) 报销人应取得真实合法的原始凭证;
(2) 报销人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时,允许以普通收据报销;收据需盖章(若无章,需提供收据并用其他发票代替),对于既没发票,也没收据的,一律不予报销;
(3) 报销人员因工作需要,需报销交通费、办公费、差旅费、饮品费,需提交华泰人力办公及交通报销记录;
从当月首日至当月最后一天,依次填写报销记录,购饮品需备注买给谁(名字),对记录不清,财务不予报销。
(4) 为了提高费用报销工作效率,各部门应在每月2号之前财务部完成审核并付款。
(5) 超过两个月以上(含两个月)的费用将不予报销,视自动放弃。
财务报销流程制度快捷键
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