出差报销管理制度是指为出差人员将自己在出差时所做的花费将其报给上级领导经过报销所制作范文模板。出差报销管理制度免费版,由华军软件宝库为您提供免费下载,源文件为docx格式,方便用户自行编辑。更多关于出差报销管理制度,免费下载请关注华军软件宝库。
出差报销管理制度内容
1.报销单据的审核
(a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
(b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
(c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
2.费用的给付
(a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
(b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
(c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
(d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
3.费用报销单据的保管
(a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
(b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。
出差报销管理制度注意事项
违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任:
(一)单位无出差审批制度或出差审批控制不严的
(二)虚报冒领差旅费的
(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的
(四)不按规定报销差旅费的
(五)转嫁差旅费的
(六)其他违反本办法行为的
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